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保靖县民政局2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:01:43

 

保靖县民政局2017年部门预算公开信息说明


第一部分:

一、主要工作职责

1、指导全县救灾救济工作、农村五保供养、农村敬老院建设和管理;2、优抚对象的优待、抚恤;3、组织实施城乡低保、城乡大病救助;4、指导村委会建设,负责流浪乞讨人员的救助管理工作;5、县级边界的勘定和管理工作;6、社团和民办非企业单位的登记管理工作。7、殡葬改革、婚姻登记等工作。

二、主要工作任务

1、全面推进城乡社会救助体系建设:①做好城乡低保对象和生活保障;②做好城乡医疗救助工作;③全面落实农村五保供养政策;④做好城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作;⑤进一步完善社会捐助工作。2、做好救灾救济工作。3、做好基层政权和社会事务工作。4、做好优抚安置工作。5、做好区划地名和民间组织管理工作。6、做好老龄工作,落实好百岁老人生活待遇。7、做好老区工作,实施好本年的老区项目。

三、部门机构设置情况及单位构成情况

我单位为局级全额拨款单位。内设保靖县老区经济开发办公室、保靖县城市无着的人员救助站、保靖县福利彩票发行中心、保靖县慈善总会、保靖县区划地名办公室、保靖县社区管理服务中心、保靖县殡葬管理服务中心、保靖县婚姻登记中心、保靖县社会福利中心、9个职能机构,核定行政编制10名,二级机构事业编制32名,财政供养人员共42人。

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况

2017年县财政局批复(保财函[2017]44号)预算总收入1390.16万元,其中:一般公共预算拨款收入1307.16万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入83万元。预算总收入同比减少129.4万元,下降8.5%,主要减少原因为一般公共预算拨款收入减少。

  (二)2017年支出预算情况

2017年预算总支出1390.16万元。其中:基本支出1204.66万元,项目支出137万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出1204.66万元(工资福利支出554.15万元,对个人和家庭补助支出650.51万元);商品和服务支出185.5万元(公用经费23万元,单位专项162.5万元)。算总支出同比减少129.4万元,下降8.5%,主减少原因为基本支出、项目支出减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本单位本年机关运行经费总预算为48.5万元,其中:办公费3.85万元、印刷费:8万元、水电费:1.5万元、差旅费:5万元、会议费:1万元、培训费:1万元、公务接待费:15万元、公务用车运行维护费:8万元、其他商品服务支出:5.15万元。

2、“三公”经费预算

2017年本单位“三公”经费预算总数为:23万元,其中公务接待费:15万元、公务用车运行费8万元。与2016年相比“三公”经费预算总数减少17万元,主要是因为公务用车改革。

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表。